一、审计整改工作开展情况
2022年7月29日,区十一届人大常委会第五次会议听取和审议了区政府《关于2021年区本级预算执行及其他财政收支审计工作情况的报告》。区委、区政府高度重视,把审计整改作为推动高效能治理、实现高质量发展的有力抓手。区委审计委员会将审计整改工作列入年度工作要点。区人大常委会对审计整改工作给予了高度关注和大力支持,牵头联合区纪委监委、区委督查办、区审计局,组成联合检查组,开展审计查出突出问题整改情况联合检查。区政府领导亲自布置审计查出问题的整改工作,区政府常务会专题研究审计整改工作,要求各单位针对典型性、普遍性、倾向性问题,加强分析研究,抓好整改落实,并举一反三,探索建立规范管理的长效机制,确保审计发现的问题整改到位。
各部门、各单位深入贯彻区委、区政府审计整改工作要求,全面落实区人大常委会关于审计工作报告的审议意见,落实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任。审计部门与纪检监察、国资等主管部门加强协同配合,强化执纪问责,形成有效震慑。被审计单位全面整改、主管部门牵头整改、审计部门督促整改、党委政府领导整改、人大监督整改、纪检监察机关执纪问责的审计整改工作格局持续强化。
区审计局认真贯彻落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,积极履行整改督促职责,推动审计查出问题的整改落实。一是主动对接区财政局等职能部门,提供审计发现问题清单,由其深入分析研判、提出分类处置建议、并牵头预算单位或建设单位落实整改措施,推动预算执行审计、投资审计闭环管理;二是加强整改指导服务,进一步提升整改认知与成效;三是细化整改措施和责任单位,明确整改结果认定标准,认真评估整改效果,确保问题清单与整改清单有效衔接;四是定期向区人大常委会、区政府报送整改结果情况,落实审计整改联合督促责任分工;五是将审计整改与审计实施同步推进,督促边审边改、边审边建。
二、审计查出问题整改情况
截至10月31日,纳入《关于2021年区本级预算执行及其他财政收支审计工作情况的报告》的5个审计项目,共计提出问题9个,均已整改到位,问题整改率100%。通过审计,减少财政拨款、上缴国库等促进增收节支2011.16万元万元,促进资金拨付到位19.4万元,追回虚列支出资金9.36万元,退回财政衔接推进乡村振兴补助资金372万元,国资委已督促相关单位对未入账的资产均已登记入账等,提出审计建议5条,采纳5条,采纳率100%,根据审计意见和建议,制定或修订完善规章制度6项,审计整改工作取得明显成效。