一、2018年部门“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算安排 108.7万元,其中因公出国(境)费 25万元、公务接待费 11.7万元、公务用车购置及运行费 72万元(公务用车运行费72万元、公务用车购置费0万元)。
二、较上年增减变化情况及具体原因
2018年“三公”经费预算较上年增加69.2万元,其中因公出国(境)费增加5万元、公务接待费增减少 0.3万元、公务用车购置及运行费增加64.6万元(公务用车运行费增加/减少 64.6万元)。
主要原因是区目标办和区行政服务中心合并到我单位,另重大项目比去年有所增加公车使用增加。