杜集区机关事务管理中心2022年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
236 |
165.59 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
1 |
0.61 |
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公务用车购置及运行维护费 |
235 |
164.98 |
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其中:公务用车运行维护费 |
155 |
86.8 |
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公务用车购置费 |
80 |
78.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
杜集区机关事务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236万元,支出决算为165.59万元,完成预算的70.17%,较上年减少1.78万元,下降1.1%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本,压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是节约成本,压缩三公经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
杜集区机关事务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.61万元,占0.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算164.98万元,占99.64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出X预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出国(境)计划。故2022年杜集区机关事务管理中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次
2.公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.61万元,完成预算的0.6%;较上年减少1.53万元,下降256.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本,压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是减少临时机构支出。2022年杜集区机关事务管理中心国内公务接待共5批次(其中外事接待0批次),35人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、杜集区公务接待相关规定等。
3.公务用车购置及运行维护费支出预算为235万元,支出决算为 164.98万元,完成预算的70.2%;较上年减少0.25万元,下降0.15%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。决算数较上年减少的主要原因是降低车辆运行成本。其中,公务用车购置费预算为80万元,支出决算为78.18万元,完成预算的97%;较上年增加0.02万元,增长0.03%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。决算数较上年增加的主要原因是更新成两种类不同。2022年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费预算为155万元,支出决算为86.8万元,完成预算的0.56%;较上年减少0.27万元,下降0.31%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。决算数较上年减少的主要原因是降低运行成本。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于平台车辆日常运转。截至2022年12月31日,杜集区机关事务管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。