收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 1,615,211.38 | 1,632,855.11 | 1,632,855.11 | |||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 110,000.00 | 158,872.44 | 158,872.44 | |||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | ||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 862,679.10 | 1,093,424.87 | 1,093,424.87 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 607,269.06 | 477,356.26 | 477,356.26 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 89,059.32 | 3,017.52 | 3,017.52 | 66 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1,791,727.55 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,130,663.61 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 153,552.44 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 502,191.50 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | |||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 5,320.00 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 166,203.90 | 217,928.90 | 217,928.90 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | |||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | |||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | ||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | ||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | ||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 本年支出合计 | 84 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | ||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | ||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||
30 | 87 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 总计 |
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 862,679.10 | 862,679.10 | 1,093,424.87 | 1,093,424.87 | 1,093,424.87 | 1,093,424.87 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 607,269.06 | 607,269.06 | 477,356.26 | 477,356.26 | 477,356.26 | 477,356.26 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 89,059.32 | 89,059.32 | 3,017.52 | 3,017.52 | 3,017.52 | 3,017.52 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 166,203.90 | 166,203.90 | 217,928.90 | 217,928.90 | 217,928.90 | 217,928.90 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 本年支出合计 | 85 | 1,725,211.38 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 总计 | 90 | 1,725,211.38 | 1,725,211.38 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政 拨款结余 |
结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出 功能 分类 科目 编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结 转和结余 |
经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结 转和结余 |
经营结余 | 合计 | 缴纳企业 所得税 |
提取专用结余 | 事业单位转 入非财政拨 款结余 |
其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结 转和结余 |
经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | |||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||||||||||||||||||||
2070808 | 广播电视事务 | 991,424.87 | 991,424.87 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 442,580.00 | 442,580.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,614.00 | 31,614.00 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,162.26 | 3,162.26 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,017.52 | 3,017.52 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 162,382.40 | 162,382.40 | ||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6,663.00 | 6,663.00 | ||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 48,883.50 | 48,883.50 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,791,727.55 | 1,791,727.55 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||||||
2070808 | 广播电视事务 | 991,424.87 | 991,424.87 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 442,580.00 | 442,580.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,614.00 | 31,614.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,162.26 | 3,162.26 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,017.52 | 3,017.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 162,382.40 | 162,382.40 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 6,663.00 | 6,663.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 48,883.50 | 48,883.50 |