附件2
杜集区本级2025年
“三公”经费预算
2025年1月
目 录
第一部分 “三公”经费预算
1. 杜集区本级2025年“三公”经费支出预算表
2. 杜集区本级2025年“三公”经费支出预算情况说明
杜集区本级2025年“三公”经费预算
一、2025年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
602 |
因公出国(境)费 |
15 |
公务接待费 |
267 |
公务用车购置及运行费 |
320 |
其中:公务用车运行费 |
240 |
公务用车购置费 |
80 |
二、2025年“三公”经费支出预算情况说明
杜集区本级2025年“三公”经费支出预算为602万元,比2024年预算减少6万元,下降0.8%。其中:因公出国(境)费支出预算为15万元,公务接待费支出预算为267万元,公务用车购置及运行费支出预算为320万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出15万元, 比2024年预算持平。该项经费预算根据市外事办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;经费使用严格执行《淮北市财政局 淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>》的通知(财行〔2014〕327号)等相关规定。
(二)公务接待费支出267万元,比2024年预算增加2万元,增长0.8%。主要是由于机构改革,新增段园新型功能区发展服务中心等单位。经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》(财行〔2018〕288号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出320万元,比2024年预算减少8万元,下降2.4%。其中:公务用车运行费240万元,比2024年预算增加12万元,增加5.3%。公务用车购置费80万元,比2024年预算减少20万元,下降20%。