杜集区应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算
一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
26.05 |
0 |
25.87 |
0 |
25.87 |
0.18 |
二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
杜集区应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为26.05万元,比2024年预算减少25.85万元,增长12925%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.18万元,公务用车购置及运行费支出预算为25.87万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 比2024年预算减少0万元,下降0%,原因主要是本部门2024年及2025年度均未安排因公出国计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮北市财政局 淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>》的通知(财行〔2014〕327号)文件相关规定执行。
(二)公务用车购置及运行费支出预算25.87万元,比2024年预算增加25.87万元,增长2587%。其中:公务用车运行费25.87万元,比2024年预算增加25.87万元,增长2587%,原因主要是工作需要本部门有公务用车用于车辆维护维修;该项经费主要用于公务用车日常运行维修费用。公务用车购置费0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,原因主要是本部门2024年及2025年度均未安排公务用车购置计划。
(三)公务接待费支出预算0.18万元,比2024年预算减少0.02万元,下降10%,原因主要是压减开支。该项经费主要用于日常业务招待。经费使用严格按照中央八项规定、省委省政府30条、市委市政府20条要求,以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮北市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕133号)等文件规定执行。